(단위: 백만원)
재원 | 합계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 814,229 | 82,251 | 163,208 | 153,617 | 220,301 | 194,852 |
국비 | 45,329 | 3,918 | 14,935 | 15,118 | 9,355 | 2,003 |
시비 | 59,835 | 6,549 | 12,445 | 13,180 | 15,240 | 12,421 |
구비 | 632,725 | 66,745 | 124,626 | 102,732 | 177,393 | 161,229 |
기타 | 76,340 | 5,039 | 11,202 | 22,587 | 18,313 | 19,199 |
( 2024. 4월 기준, 단위 : 백만원)
국소별/분야별 | 총계 | 행정국* | 기획경제국 | 복지생활국 | 미래문화국 | 도시환경국 | 안전교통국 | 미래전략기획단 | 보건소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 814,229 | 80,341 | 12,114 | 144,740 | 123,386 | 37,754 | 230,807 | 184,268 | 819 |
열어요! 혁신강남 | 227,126 | 78,595 | 11,442 | - | 31,874 | 387 | - | 104,828 | - |
높여요! 문화강남 | 239,838 | - | - | 34,156 | 91,512 | - | 48,000 | 66,170 | - |
든든해요! 안전강남 | 172,978 | 1,600 | - | - | - | 567 | 170,811 | - | - |
함께가요! 동행강남 | 92,232 | 146 | 602 | 89,851 | - | 800 | 14 | - | 819 |
누려요! 녹색강남 | 82,055 | - | 70 | 20,733 | - | 36,000 | 11,982 | 13,270 | - |
* 행정국 : 실, 담당관 포함
(단위: 백만원, %)
구분 | 중기재정계획 | 합계 | 비중 | 연평균 신장률 |
||||||
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2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | ||||||
①세입 | 1,719,711 | 1,795,210 | 1,909,307 | 1,972,448 | 1,867,132 | 9,263,808 | 100 | 2.1 | ||
지방세수입 | 542,206 | 569,474 | 598,124 | 628,225 | 659,853 | 2,997,883 | 32 | 5 | ||
세외수입 | 198,492 | 192,825 | 238,930 | 303,118 | 217,088 | 1,150,453 | 12 | 2.3 | ||
경상적세외수입 | 157,189 | 159,334 | 204,715 | 267,538 | 179,713 | 968,489 | 10 | 3.4 | ||
임시적세외수입 | 20,785 | 13,702 | 14,239 | 14,818 | 15,788 | 79,332 | 1 | △6.6 | ||
지방행정제재ㆍ부과금 | 20,518 | 19,789 | 19,976 | 20,762 | 21,586 | 102,632 | 1 | 1.3 | ||
이전재원 | 440,348 | 474,768 | 511,961 | 552,157 | 595,603 | 2,574,837 | 28 | 7.8 | ||
부동산교부세 | 21,335 | 23,959 | 26,906 | 30,215 | 33,932 | 136,347 | 1 | 12.3 | ||
조정교부금등 | 6,267 | 6,289 | 6,310 | 6,332 | 6,354 | 31,552 | 0 | 0.3 | ||
국고보조금 | 212,350 | 229,098 | 247,169 | 266,666 | 287,703 | 1,242,986 | 13 | 7.9 | ||
국가균형발전특별회계보조금 | 1,156 | 1,247 | 1,346 | 1,452 | 1,567 | 6,768 | 0 | 7.9 | ||
기금 | 4,363 | 4,708 | 5,080 | 5,481 | 5,914 | 25,546 | 0 | 7.9 | ||
시ㆍ도비보조금등 | 194,876 | 209,467 | 225,151 | 242,010 | 260,134 | 1,131,638 | 12 | 7.5 | ||
보전수입등및내부거래 | 538,666 | 558,142 | 560,291 | 488,947 | 394,588 | 2,540,635 | 27 | △7.5 | ||
②경상지출 | 625,216 | 629,791 | 605,908 | 601,347 | 469,274 | 2,931,535 | 100 | △6.9 | ||
행정운영경비 | 165,360 | 179,265 | 194,078 | 210,577 | 228,873 | 978,152 | 33 | 8.5 | ||
인력운영비 | 148,471 | 161,988 | 176,401 | 192,486 | 210,359 | 889,705 | 30 | 9.1 | ||
기본경비 | 16,889 | 17,276 | 17,677 | 18,091 | 18,514 | 88,447 | 3 | 2.3 | ||
재무활동 | 449,565 | 439,882 | 400,986 | 379,724 | 229,151 | 1,899,308 | 65 | △15.5 | ||
내부거래지출 | 22,357 | 17,358 | 17,360 | 17,362 | 17,364 | 91,800 | 3 | △6.1 | ||
보전지출 | 427,209 | 422,524 | 383,626 | 362,362 | 211,787 | 1,807,508 | 62 | △16.1 | ||
예비비 | 10,291 | 10,645 | 10,843 | 11,046 | 11,250 | 54,075 | 2 | 2.3 | ||
③투자가용재원(①-②) | 1,094,495 | 1,165,418 | 1,303,399 | 1,371,101 | 1,397,859 | 6,332,273 | 0 | 6.3 | ||
④사업수요 | 1,094,495 | 1,165,418 | 1,303,399 | 1,371,101 | 1,397,859 | 6,332,273 | 0 | 6.3 | ||
⑤부족재원(④-③) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(민자) | 3,221 | 3,284 | 3,349 | 3,365 | 3,432 | 16,651 | 0 | 1.6 | ||
(기타) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
재정규모(①+⑤) | 1,719,711 | 1,795,210 | 1,909,307 | 1,972,448 | 1,867,132 | 9,263,808 | 0 | 2.1 |