강남구청

공약가계부

공약가계부 내용은 민선8기 공약실천계획서 최초 작성 당시(2022년) 소요예산 추계이며, 사업추진과정에 따라 불가피한 사유로 조정될 수 있습니다.

예산 현황

재원별

구비

632,725

백만원

총 예산

814,229

백만원

  • 구비
  • 시비
  • 국비
  • 기타

연도별

총 예산

814,229

백만원

  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  • 2026

재원별 예산 내역

(단위: 백만원)

재원별 예산내역 안내 표 : 재원,합계,2022년,2023년,2024년,2025년,2026년으로 구성
재원 합계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
합계 814,229 82,251 163,208 153,617 220,301 194,852
국비 45,329 3,918 14,935 15,118 9,355 2,003
시비 59,835 6,549 12,445 13,180 15,240 12,421
구비 632,725 66,745 124,626 102,732 177,393 161,229
기타 76,340 5,039 11,202 22,587 18,313 19,199

분야별 예산 내역

( 2024. 4월 기준, 단위 : 백만원)

국소별/분야별, 총계, 행정국(실, 담당관 포함), 기획경제국, 복지생활국, 미래문화국, 도시환경국, 안전교통국, 미래전략기획단, 보건소로 구성
국소별/분야별 총계 행정국 기획경제국 복지생활국 미래문화국 도시환경국 안전교통국 미래전략기획단 보건소
814,229 80,341 12,114 144,740 123,386 37,754 230,807 184,268 819
열어요! 혁신강남 227,126 78,595 11,442 - 31,874 387 - 104,828 -
높여요! 문화강남 239,838 - - 34,156 91,512 - 48,000 66,170 -
든든해요! 안전강남 172,978 1,600 - - - 567 170,811 - -
함께가요! 동행강남 92,232 146 602 89,851 - 800 14 - 819
누려요! 녹색강남 82,055 - 70 20,733 - 36,000 11,982 13,270 -

* 행정국 : 실, 담당관 포함

재원조달 계획

(단위: 백만원, %)

재원별 조달계획 안내 표 : 구분,중기재정계획(2022년,2023년,2024년,2025년,2026년), 합계, 비중, 연평균신장률으로 구성
구분 중기재정계획 합계 비중 연평균
신장률
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
①세입 1,719,711 1,795,210 1,909,307 1,972,448 1,867,132 9,263,808 100 2.1
지방세수입 542,206 569,474 598,124 628,225 659,853 2,997,883 32 5
세외수입 198,492 192,825 238,930 303,118 217,088 1,150,453 12 2.3
경상적세외수입 157,189 159,334 204,715 267,538 179,713 968,489 10 3.4
임시적세외수입 20,785 13,702 14,239 14,818 15,788 79,332 1 △6.6
지방행정제재ㆍ부과금 20,518 19,789 19,976 20,762 21,586 102,632 1 1.3
이전재원 440,348 474,768 511,961 552,157 595,603 2,574,837 28 7.8
부동산교부세 21,335 23,959 26,906 30,215 33,932 136,347 1 12.3
조정교부금등 6,267 6,289 6,310 6,332 6,354 31,552 0 0.3
국고보조금 212,350 229,098 247,169 266,666 287,703 1,242,986 13 7.9
국가균형발전특별회계보조금 1,156 1,247 1,346 1,452 1,567 6,768 0 7.9
기금 4,363 4,708 5,080 5,481 5,914 25,546 0 7.9
시ㆍ도비보조금등 194,876 209,467 225,151 242,010 260,134 1,131,638 12 7.5
보전수입등및내부거래 538,666 558,142 560,291 488,947 394,588 2,540,635 27 △7.5
②경상지출 625,216 629,791 605,908 601,347 469,274 2,931,535 100 △6.9
행정운영경비 165,360 179,265 194,078 210,577 228,873 978,152 33 8.5
인력운영비 148,471 161,988 176,401 192,486 210,359 889,705 30 9.1
기본경비 16,889 17,276 17,677 18,091 18,514 88,447 3 2.3
재무활동 449,565 439,882 400,986 379,724 229,151 1,899,308 65 △15.5
내부거래지출 22,357 17,358 17,360 17,362 17,364 91,800 3 △6.1
보전지출 427,209 422,524 383,626 362,362 211,787 1,807,508 62 △16.1
예비비 10,291 10,645 10,843 11,046 11,250 54,075 2 2.3
③투자가용재원(①-②) 1,094,495 1,165,418 1,303,399 1,371,101 1,397,859 6,332,273 0 6.3
④사업수요 1,094,495 1,165,418 1,303,399 1,371,101 1,397,859 6,332,273 0 6.3
⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0 0
(민자) 3,221 3,284 3,349 3,365 3,432 16,651 0 1.6
(기타) 0 0 0 0 0 0 0 0
재정규모(①+⑤) 1,719,711 1,795,210 1,909,307 1,972,448 1,867,132 9,263,808 0 2.1